ระบบบริหารติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

58,134,185
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
58,134,185
ได้รับจัดสรร (บาท)
37,487,886
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
64.5%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายแยกตามหมวด
สัดส่วนการเบิกจ่าย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ สถานะ
1 งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 4,032,500 4,032,500 3,474,305.11
86.16%
558,195 13.84% ดี
2 2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 13,631,989 13,631,989 13,234,005.75
97.08%
397,983 2.92% ดี
3 3. งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง 452,755 452,755 452,755.00
100.00%
0 0.00% ดี
4 4. งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000 170,000.00
100.00%
0 0.00% ดี
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 4,642,870 4,642,870 1,101,498.41
23.72%
3,541,372 76.28% ต่ำ
6 6. งบ PPA 6,427,090 6,427,090 3,126,674.00
48.65%
3,300,416 51.35% ต่ำ
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) 13,166,635 13,166,635 7,381,650.00
56.06%
5,784,985 43.94% ปานกลาง
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 2,747,838 2,747,838 2,367,917.44
86.17%
379,921 13.83% ดี
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,342,000 3,342,000 1,887,966.48
56.49%
1,454,034 43.51% ปานกลาง
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) 9,520,507 9,520,507 4,291,114.14
45.07%
5,229,393 54.93% ต่ำ
รวมทั้งหมด 58,134,185 58,134,185 37,487,886 64.49% 20,646,298 35.51%