ระบบบริหารติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

64,037,697
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
64,037,697
ได้รับจัดสรร (บาท)
49,267,759
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
76.9%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายแยกตามหมวด
สัดส่วนการเบิกจ่าย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ สถานะ
1 งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 4,476,373 4,476,373 4,435,396.71
99.08%
40,976 0.92% ดี
2 2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 15,456,679 15,456,679 15,442,502.19
99.91%
14,177 0.09% ดี
3 3. งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง 952,755 952,755 952,755.00
100.00%
0 0.00% ดี
4 4. งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000 170,000.00
100.00%
0 0.00% ดี
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 4,642,870 4,642,870 1,603,792.41
34.54%
3,039,078 65.46% ต่ำ
6 6. งบ PPA 6,427,090 6,427,090 4,462,481.44
69.43%
1,964,609 30.57% ปานกลาง
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) 16,023,885 16,023,885 9,849,383.31
61.47%
6,174,502 38.53% ปานกลาง
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 2,747,838 2,747,838 2,651,035.76
96.48%
96,803 3.52% ดี
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,342,000 3,342,000 2,527,210.16
75.62%
814,790 24.38% ปานกลาง
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) 9,798,207 9,798,207 7,173,202.23
73.21%
2,625,005 26.79% ปานกลาง
รวมทั้งหมด 64,037,697 64,037,697 49,267,759 76.94% 14,769,938 23.06%