ระบบจัดการงบประมาณ
Dashboard- ติดตามและวิเคราะห์งบประมาณอย่างครอบคลุม
63
จำนวนโครงการทั้งหมด
฿9,798,207.20
งบประมาณที่จัดสรร
฿7,173,202.23
ใช้งบประมาณแล้ว
฿2,625,004.97
งบประมาณคงเหลือ
รายละเอียดโครงการ
| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | ชื่อโครงการ | จัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ลูกหนี้ (บาท) | รวมใช้งบ (บาท) | % ใช้งบ | ยอดคงเหลือ (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB3-68-001 | 039 | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ | 100,000.00 | 11,160.00 | 77,390.00 | 88,550.00 | 88.6% | 11,450.00 | ปกติ |
| 2 | SUB3-68-002 | 067 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง | 109,800.00 | 64,440.00 | 0.00 | 64,440.00 | 58.7% | 45,360.00 | ล่าช้า |
| 3 | SUB3-68-003 | 068 | โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน ของหน่วยงานใน สป | 70,000.00 | 51,638.00 | 0.00 | 51,638.00 | 73.8% | 18,362.00 | ล่าช้า |
| 4 | SUB3-68-004 | 069 | โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ | 43,200.00 | 25,320.00 | 0.00 | 25,320.00 | 58.6% | 17,880.00 | ล่าช้า |
| 5 | SUB3-68-005 | 070 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 6 | SUB3-68-006 | 078 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ขยายงานบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 7 | SUB3-68-007 | 080 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานรับตรวจราชการ และนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข | 200,280.00 | 1,000.00 | 199,280.00 | 200,280.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 8 | SUB3-68-008 | 081 | โครงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ | 18,240.00 | 18,240.00 | 0.00 | 18,240.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 9 | SUB3-68-009 | 082 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | 13,800.00 | 1,460.00 | 12,340.00 | 13,800.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 10 | SUB3-68-010 | 083 | โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 11 | SUB3-68-011 | 084 | โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพพยาบาล | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 12 | SUB3-68-012 | 086 | โครงการการจัดมหกรรม Kick off คนไทยห่างไกล NCDs | 700,000.00 | 105,500.00 | 552,000.00 | 657,500.00 | 93.9% | 42,500.00 | ปกติ |
| 13 | SUB3-68-013 | 087 | ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ประจำปี 2568 | 37,780.00 | 37,780.00 | 0.00 | 37,780.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 14 | SUB3-68-014 | 089 | โครงการพัฒนางานบริหาร หน่วยงานในส้งกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 161,200.00 | 10,350.00 | 146,400.00 | 156,750.00 | 97.2% | 4,450.00 | ปกติ |
| 15 | SUB3-68-015 | 090 | โครงการพัฒนาศักยภาพงานโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ด้านการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเก | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 16 | SUB3-68-016 | 091 | ค่าครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 90,000.00 | 88,680.00 | 0.00 | 88,680.00 | 98.5% | 1,320.00 | ปกติ |
| 17 | SUB3-68-017 | 092 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 50,000.00 | ล่าช้า |
| 18 | SUB3-68-018 | 093 | ค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ. และภาษี รถยนต์ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ | 20,000.00 | 18,102.85 | 0.00 | 18,102.85 | 90.5% | 1,897.15 | ปกติ |
| 19 | SUB3-68-019 | 094 | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 15,072.00 | 15,072.00 | 0.00 | 15,072.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 20 | SUB3-68-020 | 095 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 คน | 1,051,200.00 | 901,080.00 | 0.00 | 901,080.00 | 85.7% | 150,120.00 | ปกติ |
| 21 | SUB3-68-021 | 096 | ค่าจ้างนักเรียนทุน 4 คน | 936,600.00 | 936,600.00 | 0.00 | 936,600.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 22 | SUB3-68-022 | 097 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 คน | 165,840.00 | 68,606.43 | 0.00 | 68,606.43 | 41.4% | 97,233.57 | ล่าช้า |
| 23 | SUB3-68-023 | 098 | เงินสมทบประกันสังคมฯ ของพนักงานกระทรวง นักเรียนทุน ลูกจ้างชั่วคราว | 114,515.20 | 94,303.54 | 0.00 | 94,303.54 | 82.4% | 20,211.66 | ปกติ |
| 24 | SUB3-68-024 | 099 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 คน (นายภูวสิทธิ์ ศีลให้อยู่สุข) | 157,532.00 | 157,532.00 | 0.00 | 157,532.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 25 | SUB3-68-025 | 102 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านเภสัชกรรม | 15,000.00 | 4,920.00 | 3,600.00 | 8,520.00 | 56.8% | 6,480.00 | ล่าช้า |
| 26 | SUB3-68-026 | 105 | โครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในบุคลากร สสจ.และเครือข่าย | 72,400.00 | 0.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 80.5% | 14,150.00 | ปกติ |
| 27 | SUB3-68-027 | 106 | โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 36,800.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 28 | SUB3-68-028 | 108 | โครงการพัฒนาสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS | 45,150.00 | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 | 13.2% | 39,210.00 | ล่าช้า |
| 29 | SUB3-68-029 | 109 | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 3,000.00 | ล่าช้า |
| 30 | SUB3-68-030 | 110 | โครงการพระราชดำริ การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ฯ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 3,000.00 | ล่าช้า |
| 31 | SUB3-68-031 | 111 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนผ่านระบบ Himpro,Hosx | 14,160.00 | 2,560.00 | 10,600.00 | 13,160.00 | 92.9% | 1,000.00 | ปกติ |
| 32 | SUB3-68-032 | 112 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิ | 14,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 93.1% | 1,000.00 | ปกติ |
| 33 | SUB3-68-033 | 113 | โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด | 14,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 93.1% | 1,000.00 | ปกติ |
| 34 | SUB3-68-034 | 114 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ปี 2568 | 15,800.00 | 0.00 | 15,240.00 | 15,240.00 | 96.5% | 560.00 | ปกติ |
| 35 | SUB3-68-035 | 115 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เ | 21,840.00 | 3,440.00 | 18,400.00 | 21,840.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 36 | SUB3-68-036 | 116 | โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568 | 19,400.00 | 0.00 | 18,848.00 | 18,848.00 | 97.2% | 552.00 | ปกติ |
| 37 | SUB3-68-037 | 117 | โครงการเช่าระบบ Video conference | 15,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 80.0% | 3,000.00 | ปกติ |
| 38 | SUB3-68-038 | 118 | โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามเกณฑ์ Co Csirt | 13,000.00 | 0.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 76.3% | 3,080.00 | ล่าช้า |
| 39 | SUB3-68-039 | 119 | โครงการคุณภาพข้อมูลทางการแพทย์และการนำไปประยุกต์ใช้ | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 40 | SUB3-68-040 | 120 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 41 | SUB3-68-041 | 121 | โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 9,800.00 | ล่าช้า |
| 42 | SUB3-68-042 | 122 | โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาใหม่ (พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ) ปีงบประมาณ | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 43 | SUB3-68-043 | 123 | โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและ จนท.สาธารณสุขบรรจุใหม่ นายแพทย์, ทันตแพทย์, และสหวิชาชีพ) ปีง | 417,500.00 | 82,500.00 | 335,000.00 | 417,500.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 44 | SUB3-68-044 | 124 | โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2568 | 172,400.00 | 0.00 | 172,400.00 | 172,400.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 45 | SUB3-68-045 | 125 | โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตบุคลากร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2568 | 175,200.00 | 127,400.00 | 40,800.00 | 168,200.00 | 96.0% | 7,000.00 | ปกติ |
| 46 | SUB3-68-046 | 126 | โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่าง | 22,750.00 | 16,680.00 | 0.00 | 16,680.00 | 73.3% | 6,070.00 | ล่าช้า |
| 47 | SUB3-68-047 | 128 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ ปลอดภัย | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 71.4% | 20,000.00 | ล่าช้า |
| 48 | SUB3-68-048 | 132 | โครงการประเมินคัดเลือก รพ.สต. และ สสอ.ดีเด่น | 110,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 90.9% | 10,000.00 | ปกติ |
| 49 | SUB3-68-049 | 031 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 397,240.00 | 80,148.95 | 289,778.31 | 369,927.26 | 93.1% | 27,312.74 | ปกติ |
| 50 | SUB3-68-050 | 030 | ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 100,000.00 | 33,352.70 | 0.00 | 33,352.70 | 33.4% | 66,647.30 | ล่าช้า |
| 51 | SUB3-68-051 | 029 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | 50,000.00 | 48,022.00 | 0.00 | 48,022.00 | 96.0% | 1,978.00 | ปกติ |
| 52 | SUB3-68-052 | 144 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 68 (เม.ย.-ก.ย.68) | 186,000.00 | 177,072.00 | 0.00 | 177,072.00 | 95.2% | 8,928.00 | ปกติ |
| 53 | SUB3-68-053 | 145 | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 68 (เม.ย.-ก.ย.68) | 81,672.00 | 81,672.00 | 0.00 | 81,672.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 54 | SUB3-68-054 | 146 | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 68 (เม.ย.-ก.ย.68) | 334,656.00 | 310,752.00 | 0.00 | 310,752.00 | 92.9% | 23,904.00 | ปกติ |
| 55 | SUB3-68-055 | 147 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 533,400.00 | 85,990.00 | 0.00 | 85,990.00 | 16.1% | 447,410.00 | ล่าช้า |
| 56 | SUB3-68-056 | 148 | ค่าวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 50,000.00 | 47,871.45 | 0.00 | 47,871.45 | 95.7% | 2,128.55 | ปกติ |
| 57 | SUB3-68-057 | 157 | โครงการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลดีเด่น (ระดับภาค) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 58 | SUB3-68-058 | 167 | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้) สสจ.ศก. | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 1,450,000.00 | ล่าช้า |
| 59 | SUB3-68-059 | 168 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่) | 67,000.00 | 59,990.00 | 0.00 | 59,990.00 | 89.5% | 7,010.00 | ปกติ |
| 60 | SUB3-68-060 | 170 | โครงการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลดีเด่น (ระดับประเทศ) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 61 | SUB3-68-061 | 172 | จัดซื้อยาชุดตำราหลวง 7 รายการ | 256,800.00 | 256,800.00 | 0.00 | 256,800.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 62 | SUB3-68-062 | 175 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 | 129,890.00 | 0.00 | 129,890.00 | 129,890.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| 63 | SUB3-68-063 | 177 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานงานสาธารณสุข สสจ.ศก. | 277,700.00 | 47,500.00 | 230,200.00 | 277,700.00 | 100.0% | 0.00 | ปกติ |
| รวมทั้งหมด | 9,798,207.20 | 4,696,325.92 | 2,476,876.31 | 7,173,202.23 | 73.2% | |||||