ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
71 SUB3-68-002 067 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 109,800.00 109,800.00 33,240.00 0.00 33,240.00 30.27 30.27 76,560.00 76,560.00
72 SUB3-68-003 068 โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน ของหน่วยงานใน สป 70,000.00 70,000.00 51,638.00 0.00 51,638.00 73.77 73.77 18,362.00 18,362.00
73 SUB3-68-004 069 โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 43,200.00
74 SUB3-68-005 070 โครงการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,200.00 31,200.00
   รวม254,200.00254,200.0084,878.000.0084,878.0033.3933.39169,322.00169,322.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก