ระบบบริหารติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569

31,241,635
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
31,241,635
ได้รับจัดสรร (บาท)
56,892
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
0.2%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายแยกตามหมวด
สัดส่วนการเบิกจ่าย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ สถานะ
1 1. งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 1,426,900 1,426,900 0.00
0.00%
1,426,900 100.00% ต่ำ
2 2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 6,994,662 6,994,662 0.00
0.00%
6,994,662 100.00% ต่ำ
3 3. งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง 239,361 239,361 0.00
0.00%
239,361 100.00% ต่ำ
4 4. งบเงินอุดหนุน 81,000 81,000 0.00
0.00%
81,000 100.00% ต่ำ
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 2,110,950 2,110,950 0.00
0.00%
2,110,950 100.00% ต่ำ
6 6. งบ PPA 1,406,920 1,406,920 56,891.96
4.04%
1,350,028 95.96% ต่ำ
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) 6,800,700 6,800,700 0.00
0.00%
6,800,700 100.00% ต่ำ
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 2,949,954 2,949,954 0.00
0.00%
2,949,954 100.00% ต่ำ
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,721,100 3,721,100 0.00
0.00%
3,721,100 100.00% ต่ำ
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) 1,712,740 1,712,740 0.00
0.00%
1,712,740 100.00% ต่ำ
11 11. เงินบำรุง ต่างหน่วยบริการ (สสจ) SUB4 3,797,348 3,797,348 0.00
0.00%
3,797,348 100.00% ต่ำ
รวมทั้งหมด 31,241,635 31,241,635 56,892 0.18% 31,184,743 99.82%