ระบบบริหารติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

56,586,685
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
56,586,685
ได้รับจัดสรร (บาท)
31,142,275
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
55.0%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายแยกตามหมวด
สัดส่วนการเบิกจ่าย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ สถานะ
1 งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 4,032,500 4,032,500 3,223,999.61
79.95%
808,500 20.05% ปานกลาง
2 2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 13,151,019 13,151,019 9,623,684.63
73.18%
3,527,334 26.82% ปานกลาง
3 3. งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง 432,755 432,755 314,755.00
72.73%
118,000 27.27% ปานกลาง
4 4. งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000 154,280.00
90.75%
15,720 9.25% ดี
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 4,242,870 4,242,870 1,011,252.00
23.83%
3,231,618 76.17% ต่ำ
6 6. งบ PPA 6,427,090 6,427,090 3,501,868.00
54.49%
2,925,222 45.51% ปานกลาง
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) 13,006,795 13,006,795 5,773,888.00
44.39%
7,232,907 55.61% ต่ำ
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 2,747,838 2,747,838 2,265,833.25
82.46%
482,005 17.54% ดี
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,342,000 3,342,000 1,442,084.78
43.15%
1,899,915 56.85% ต่ำ
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) 9,033,817 9,033,817 3,830,629.67
42.40%
5,203,188 57.60% ต่ำ
รวมทั้งหมด 56,586,685 56,586,685 31,142,275 55.03% 25,444,410 44.97%