ระบบบริหารติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

53,304,685
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
53,304,685
ได้รับจัดสรร (บาท)
30,238,435
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
56.7%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายแยกตามหมวด
สัดส่วนการเบิกจ่าย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ สถานะ
1 งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 4,032,500 4,032,500 3,158,359.26
78.32%
874,141 21.68% ปานกลาง
2 2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 11,586,019 11,586,019 9,499,732.63
81.99%
2,086,286 18.01% ดี
3 3. งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง 432,755 432,755 314,755.00
72.73%
118,000 27.27% ปานกลาง
4 4. งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000 154,280.00
90.75%
15,720 9.25% ดี
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 4,242,870 4,242,870 1,011,252.00
23.83%
3,231,618 76.17% ต่ำ
6 6. งบ PPA 6,427,090 6,427,090 2,787,620.00
43.37%
3,639,470 56.63% ต่ำ
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) 13,006,795 13,006,795 5,773,888.00
44.39%
7,232,907 55.61% ต่ำ
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 2,747,838 2,747,838 2,265,833.25
82.46%
482,005 17.54% ดี
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,342,000 3,342,000 1,442,084.78
43.15%
1,899,915 56.85% ต่ำ
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) 7,316,817 7,316,817 3,830,629.67
52.35%
3,486,188 47.65% ปานกลาง
รวมทั้งหมด 53,304,685 53,304,685 30,238,435 56.73% 23,066,250 43.27%