ระบบบริหารติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

64,037,697
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
64,037,697
ได้รับจัดสรร (บาท)
46,532,027
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
72.7%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายแยกตามหมวด
สัดส่วนการเบิกจ่าย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ สถานะ
1 งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 4,476,373 4,476,373 4,046,055.71
90.39%
430,317 9.61% ดี
2 2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 15,456,679 15,456,679 15,402,042.19
99.65%
54,637 0.35% ดี
3 3. งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง 952,755 952,755 452,755.00
47.52%
500,000 52.48% ต่ำ
4 4. งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000 170,000.00
100.00%
0 0.00% ดี
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 4,642,870 4,642,870 1,214,785.41
26.16%
3,428,085 73.84% ต่ำ
6 6. งบ PPA 6,427,090 6,427,090 4,462,481.44
69.43%
1,964,609 30.57% ปานกลาง
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) 16,023,885 16,023,885 8,590,884.31
53.61%
7,433,001 46.39% ปานกลาง
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 2,747,838 2,747,838 2,641,347.38
96.12%
106,491 3.88% ดี
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,342,000 3,342,000 2,507,563.16
75.03%
834,437 24.97% ปานกลาง
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) 9,798,207 9,798,207 7,044,112.23
71.89%
2,754,095 28.11% ปานกลาง
รวมทั้งหมด 64,037,697 64,037,697 46,532,027 72.66% 17,505,670 27.34%