ระบบบริหารติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

61,500,447
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
61,500,447
ได้รับจัดสรร (บาท)
43,795,663
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
71.2%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายแยกตามหมวด
สัดส่วนการเบิกจ่าย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ สถานะ
1 งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 4,476,373 4,476,373 4,046,055.71
90.39%
430,317 9.61% ดี
2 2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 15,056,679 15,056,679 14,613,442.19
97.06%
443,237 2.94% ดี
3 3. งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง 952,755 952,755 452,755.00
47.52%
500,000 52.48% ต่ำ
4 4. งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000 170,000.00
100.00%
0 0.00% ดี
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 4,642,870 4,642,870 1,170,439.41
25.21%
3,472,431 74.79% ต่ำ
6 6. งบ PPA 6,427,090 6,427,090 4,373,375.00
68.05%
2,053,715 31.95% ปานกลาง
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) 13,886,635 13,886,635 8,096,864.31
58.31%
5,789,771 41.69% ปานกลาง
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 2,747,838 2,747,838 2,543,347.44
92.56%
204,491 7.44% ดี
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,342,000 3,342,000 2,467,446.16
73.83%
874,554 26.17% ปานกลาง
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) 9,798,207 9,798,207 5,861,937.68
59.83%
3,936,270 40.17% ปานกลาง
รวมทั้งหมด 61,500,447 61,500,447 43,795,663 71.21% 17,704,784 28.79%